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淮安市审计局进一步强化对内部审计工作的指导监督

为推动全市内部审计工作高质量发展,近日,淮安市审计局进一步强化对内部审计工作的管理和指导监督,着力提升内审工作的效能。

强化监督机制建设。推动市委审计委员会印发《关于进一步强化内部审计工作的通知》,要求全市机关事业单位和国有企业进一步强化组织领导,建立健全内审机构,合理配置内审力量,完善内审工作制度,切实发挥内审职能作用。

强化审计重点把握。审计机关制定审计项目计划前充分征求内审单位意见,通过审计项目引导督促各单位内审机构聚焦主责主业,密切关注本单位贯彻落实党中央、国务院重大政策措施的具体部署、执行进度、实际效果情况和资金使用运行情况。

强化审计质量管控。结合市管领导干部经济责任审计,同步检查和评价其所在单位内审制度机制建设、执行和内审工作开展情况,加大对社会审计机构出具的相关审计报告核查力度,切实防范社会风险。

强化发现问题整改。指导单位建立内审发现问题台账,健全问题编号、跟踪督促、情况反馈、完毕销号的闭环管理整改机制,督促相关单位将内审发现的重大违纪违法问题线索依法及时移送有关机关办理,促进审计成果运用。

强化协同监督指导。加强同行业主管部门沟通联系,签订内审工作合作框架协议,推动相关单位设立审计委员会,依法建立总审计师制度,搭建内审交流平台,形成监督合力。

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